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答疑老师:易老师
是销售方还是购货方a 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
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答疑老师:微尘
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:patience
那些是福利费 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
小规模30万免税,但是发票还是按照1%开具 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
规范来说是要申报扣缴个人所得税的 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
转到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据你开具发票信息,借应收账款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
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借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
免税发票不做销项 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
直接按含税金额做收入 查看全部回复
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这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
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